送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-06-12 17:24

你好!這個正常開發票入賬,然后做未開票收入的負數。
分錄都是一樣的,借,應收賬款。貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅,只是一個是正數,一個是負數。

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你好!這個正常開發票入賬,然后做未開票收入的負數。 分錄都是一樣的,借,應收賬款。貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅,只是一個是正數,一個是負數。
2024-06-12 17:24:33
你好,在未開票收入那里填負數
2022-01-04 10:56:24
你好,一樣的做,借應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。 開發票的時候先紅字沖減這一個,然后再按發票重新做。
2023-06-14 14:48:22
沒有收款記入應收賬款。沒有開發票的收入記錄,無票收入。借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。 下個月開票時,把這個收入紅沖再做一筆,這個收入就對了。
2023-05-05 13:56:05
借應收賬款負數 貸主營業務收入負數、應交稅費負數紅沖就可以了。
2022-12-29 15:10:39
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