送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-12-01 12:09

先把上個月的會計分錄沖銷  借應收賬款負數,貸主營業務收入負數

東老師 解答

2023-12-01 12:09

然后這個月再按照發票做賬就可以

喜悅的鋼筆 追問

2023-12-01 12:18

那我上個月收到了供貨商的貨,這個月供貨商給我開了發票,供貨商給我開的發票金額多開了,這個怎么做呀

東老師 解答

2023-12-01 12:19

你收到貨的時候做賬了嗎?

喜悅的鋼筆 追問

2023-12-01 12:20

做了,借庫存商品,貸應付賬款、記的都是實收數

東老師 解答

2023-12-01 12:21

你那個發票多開了,多開這部分是不是商品還沒到呀?

喜悅的鋼筆 追問

2023-12-01 12:23

是的,商品還沒到,只是供貨商給我多開了發票,然后發票我也已經認證抵扣了

東老師 解答

2023-12-01 12:28

多開的部分你進入到在途物資,然后等庫存來了再轉到庫存商品

喜悅的鋼筆 追問

2023-12-01 12:48

好的,謝謝老師

東老師 解答

2023-12-01 12:49

不客氣幫忙給個五星好不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!

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