送心意

小敏敏老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2024-06-04 10:35

你好,同學,
借:應收賬款237.3
貸:主營業務收入210
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)27.3

陌上?花 追問

2024-06-04 10:40

稅額也是在應收賬款嗎,對賬單上面只顯示了30美元,折和為 人民幣就只有210元,多出來的27.3稅額也算在客戶頭上嗎

小敏敏老師 解答

2024-06-04 10:52

是的,內銷的話稅額也是由客戶承擔的。

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相關問題討論
同學你好要區分內銷和外銷,內銷的抵扣,外銷的做進項稅額轉出
2022-05-05 09:28:14
你好,同學, 借:應收賬款237.3 貸:主營業務收入210 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)27.3
2024-06-04 10:35:05
同學,你好 你稅率是多少?你外銷是出口退稅的嗎
2022-10-13 14:03:16
同學你好,銷項稅額都是要在發生當期結轉到應交稅金-未交增值稅的。
2024-04-12 13:53:53
不可以的哦不可以哦
2023-10-18 10:56:42
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