送心意

樸老師

職稱會計師

2023-08-11 14:55

同學你好
沒有報關單沒法免稅

這個視同內銷
按內銷
進項可以抵扣

一杯清茶 追問

2023-08-11 15:00

這個我都沒開有發票,還需要補開發票嗎,還是按無票收入申報?申報的話是按我收匯的金額來嗎?

樸老師 解答

2023-08-11 15:02

按無票收入來申報的

上傳圖片 ?
相關問題討論
不好意思 ,不小心點了你的問題,我不是羅老師,請問一下你們是外貿出口企業還是生產型出口企業? 如果是外貿出口企業,出口貨物對應的進項發票是要進行退稅勾選,然后申報退稅的;如果你抵扣進項購買的貨物不是出口,而是用于內銷的,是可以抵扣勾選的,可以直接將內銷合和銷項發票提供給稅務局即可, 如果是生產型出口企業,進項發票是都需要進行抵扣勾選的,不分出口還是內銷,也不用證明,希望可以幫助你,謝謝
2024-03-27 11:21:20
同學你好 沒有報關單沒法免稅 這個視同內銷 按內銷 進項可以抵扣
2023-08-11 14:55:00
同學你好,這個一步一步的算吧,都是13%稅率, 1、外銷10000,先算銷項稅=10000*13%=1300元, 2、內銷5000,先算銷項稅=5000*13%=650元, 3、進項稅額2000元, 4、先是用內銷的銷項稅去對比減下進項稅,650-2000=-1350元, 內銷的銷項稅是小于進項稅額,-1350元,再去看下外銷的銷項稅額1300,
2022-06-10 18:01:29
您好,你全部出口還有進項?
2022-11-03 11:56:20
你好,你是商貿退稅的嗎?
2022-06-13 13:48:42
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...