老師,給供應商付款了50萬,他們開了100萬發票給我們,怎么寫分錄啊?

微信用戶
于2024-06-03 17:44 發布 ??272次瀏覽
- 送心意
王壹新老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2024-06-03 17:46
同學您好,
支付貨款的分錄為,借:應付賬款 50 貸:銀行存款 50
收到發票,借:庫存商品/原材料 100 貸:應付賬款100.
由此可見,應付賬款的貸方余額是50萬元,表示還差供應商50萬未付。
相關問題討論
同學您好,
支付貨款的分錄為,借:應付賬款 50 貸:銀行存款 50
收到發票,借:庫存商品/原材料 100 貸:應付賬款100.
由此可見,應付賬款的貸方余額是50萬元,表示還差供應商50萬未付。
2024-06-03 17:46:51
當你們向供應商支付50萬并扣除6%稅點時,實際支付47萬,可以做如下會計分錄:
借:應付賬款 50萬元
貸:銀行存款 47萬元
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 3萬元
這樣的分錄反映了向供應商支付的總金額,實際支付的現金金額,以及由供應商代扣代繳的增值稅額。
2024-10-31 14:41:53
按照會計科目分錄規則,客戶A打給我們50萬元,應當分別錄入會計科目
1. 銀行存款:借50萬元
2. 其他應收款:貸50萬元
3. 應付賬款:借50萬元
4. 其他應付款:貸50萬元
此外,針對這種跨期結轉的會計分錄,應該按照科目“預提費用”或者“費用跨期攤銷”來記錄,主要是為了考量企業未來的財務變化,以便更好的預測企業的未來狀況。
2023-03-03 17:30:28
你好,那可以考慮走現金,對方不接受公賬是什么原因呢?
2022-03-19 15:39:10
嗯,首先要了解一下“公司供應商付款經辦流程”,一般情況下,當發票形式以公司私帳轉賬方式支付貨款時,審批流程中往往沒有對發票進行審核,但發票仍需要進行登記,以保證財務報表的準確性。因此,你們可能要讓供應商開具增值稅專用發票,并將貨款支付至公司的私帳。此外,你們應將發票內容通過電子認證后傳遞給供應商,以確保發票真實有效。最后,一旦收到發票,你們應當及時備案并對發票進行審核,以確保貨款能夠有效支付。
2023-03-23 18:48:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息





粵公網安備 44030502000945號



微信用戶 追問
2024-06-03 17:52
王壹新老師 解答
2024-06-03 17:57