送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2024-05-28 15:22

你好,同學
這個操作方式沒問題的

rain 追問

2024-05-28 15:30

可是稅務局的專管員,電話問我所得稅有沒有調增?  在收到報關單的當月,已經做了出口收入, 查出視同內銷后, 增值稅的申報表,調減了出口收入     調增了內銷收入         出口收入=內銷收入 +銷項稅額    ,收入明明是變少了,所得稅匯算清繳做調減

冉老師 解答

2024-05-28 15:31

是 的,要跟稅務局解釋一下的

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相關問題討論
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
不對,月末進項稅大于銷項稅時要結轉,填增值稅納稅申報表后,留抵額是要按照規定手動填入增值稅納稅申報表內容。
2023-03-27 10:18:59
同學你好,進項大于銷項,是按銷項的金額,比如銷項100,進項120 借,應交稅費一應增一銷項100 貸,應交稅費一應增一進項100 沒有抵完的20留在進項稅額明細中,在下期的銷項稅額的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
你好;? 不一致的話 ;? 你調整銷項稅? 不行的; 你直接去看下留抵進項稅 和未交增值稅借方差異金額多少?? ?
2022-04-08 10:36:25
你好,這個是4四舍五入差異可以忽略的
2023-04-10 17:33:30
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