送心意

玲老師

職稱會計師

2023-05-15 14:43

你好 系統設置的問題 可以更正申報

期末考試12月 追問

2023-05-15 14:59

現在5月可以更正申報3月的嗎?要門前更正還是直接網上更正,更正后報稅系統會顯示正確的還是錯誤的?

期末考試12月 追問

2023-05-15 15:01

賬務處理時,進項稅額的借方,怎么做分錄讓其到庫存商品的科目下

玲老師 解答

2023-05-15 15:07

你好頂啊以申報   更正是按正確的填寫   進項科目做錯 了是這樣嗎

期末考試12月 追問

2023-05-15 15:11

分錄太多了,我只看到借方余額是1千多萬,然后我庫存商品只有400萬,但是我銷售了900多萬,這樣會導致我的利潤虛高,我應該怎么一筆分錄快速調整,然后后期再去查明原因

玲老師 解答

2023-05-15 15:18

你好 要找到原因才能調整的 

期末考試12月 追問

2023-05-16 11:00

做內外賬,是先做外賬還是先做內賬?

玲老師 解答

2023-05-16 11:08

你好 沒有規定的 都可以 

期末考試12月 追問

2023-05-16 11:13

因為憑證外賬有了內賬就沒有呀,所以內賬的話可能就要標記,如果先做內賬的話要去分發票呀,因為都是一個做

玲老師 解答

2023-05-16 11:19

你好 內長備注發票在哪  或者復印件都行  

期末考試12月 追問

2023-05-16 11:26

不想要先區分有無發票嗎

玲老師 解答

2023-05-16 11:31

你好 內賬不考慮發票的   發生就做 外賬考慮發票  

期末考試12月 追問

2023-05-16 11:37

所以先做外賬更方便啊,把外賬做出來,外賬的到時候全部錄入內賬,就不用去分有無發票了

期末考試12月 追問

2023-05-16 11:44

填報銷單日期為3月,計提報銷費用在4月,付款在5月,那么摘要是寫計提4月費用呢?還是寫4月計提3月報銷

玲老師 解答

2023-05-16 11:47

你好 報銷當月就應記費用才對  后面再付款 寫支付什么款

期末考試12月 追問

2023-05-16 11:48

3月都已經結賬了,就做到4月的費用里面去吧。摘要備注一下就好了

玲老師 解答

2023-05-16 11:52

對,這樣處理的對,備注一下

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相關問題討論
你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎
2024-02-23 17:00:04
不對,月末進項稅大于銷項稅時要結轉,填增值稅納稅申報表后,留抵額是要按照規定手動填入增值稅納稅申報表內容。
2023-03-27 10:18:59
同學你好,進項大于銷項,是按銷項的金額,比如銷項100,進項120 借,應交稅費一應增一銷項100 貸,應交稅費一應增一進項100 沒有抵完的20留在進項稅額明細中,在下期的銷項稅額的中抵扣;
2022-01-03 17:02:26
你好;? 不一致的話 ;? 你調整銷項稅? 不行的; 你直接去看下留抵進項稅 和未交增值稅借方差異金額多少?? ?
2022-04-08 10:36:25
你好,這個是4四舍五入差異可以忽略的
2023-04-10 17:33:30
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