

老師 上午好 我有一家小規模公司 去年為了不交企業所得稅 就多做了成本60萬 去年的利潤為負數 就申報啦 但差的這60的成本 票到現在到位了30萬 差30萬的票 這樣的情況 我該怎么辦 是在5.31日 前調整企業所得稅上繳稅費 還是讓老板繼續再開30萬的成本票 這樣操作對我有什么不利
答: 您好 如果可以的話 讓老板想辦法再開30萬的成本發票來 這樣就不要匯算清繳納稅調整 如果不開的來的話 要填匯算清繳申報表納稅調增 計算繳納企業所得稅
老師小企業會計準則,匯算清繳補繳企業所得稅計提是借:企業所得稅 貸:應交稅費-應交企業所得稅繳納是借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
答: 企業所得稅計提是借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅 繳納是借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好統計局有個火炬統計上邊有個要填21年全年實際上繳稅費總額是多少還有增值稅和企業所得稅分別是多少,這個需要在金蝶里看哪個科目
答: 你好,學員,這個看科目余額表應交稅費的明細,學員









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優雅的柚子 追問
2024-05-26 09:33
bamboo老師 解答
2024-05-26 09:44