送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-05-23 14:49

第一行和第三行填寫3萬,然后第10行負數3萬。假設沒有其他的銷售額。

追問

2024-05-23 15:10

什么第一行、第三行、第十行,都不知道你說啥,不能完整表述嗎?

郭老師 解答

2024-05-23 15:12

你好,我說的是增值稅申報表,你說的我們如何處理是什么意思?不是申報,還是賬務處理
借應收賬款付
貸,主營業務收入-3萬
應交稅費應交增值稅負數。
借,應收賬款
貸,主營業務收入3萬,
應交稅費應交增值稅
借,應交稅費應交增值稅負數,
貸營業外收入負數。

追問

2024-05-23 15:24

你的分錄看不清,不整齊,還有,上年的無票收入已通過銀行收錢的了

郭老師 解答

2024-05-23 15:25

你好,銀行存款你這個月還能做嗎?你有銀行回單嗎?退回來了嗎?沒有退回來,用應收賬款來代替一下就是。

郭老師 解答

2024-05-23 15:25

借應收賬款負數
貸,主營業務收入-3萬
應交稅費應交增值稅負數。

紅沖無票收入3萬的


借,應收賬款
貸,主營業務收入3萬,
應交稅費應交增值稅做發票的三萬


借,應交稅費應交增值稅負數,
貸營業外收入負數。
結轉之前普票沒有繳納的增值稅。

追問

2024-05-23 16:04

你剛才說的,第一行應征增值稅不含稅銷售額3%和第三行其他增值稅發票不含稅銷售額填寫3萬,然后第10行次小微企業免稅銷售額填負數3萬 ,是嗎?

郭老師 解答

2024-05-23 16:07

第一行和第二行填寫3萬,不是第三行是開的專票。其他的對

追問

2024-05-23 16:12

你剛才不是說:第10行次小微企業免稅銷售額填負數3萬 嗎?完全不明白你的表述

郭老師 解答

2024-05-23 16:15

你好
其他的對呀,這個就是填寫負數3萬

追問

2024-05-24 09:13

您上面那個分錄,應收賬款可以用銀行存款代替嗎?因為上年是銀行收到買家款的呀

郭老師 解答

2024-05-24 09:15

可以的,可以這么做的。

追問

2024-05-24 13:59

但是,本年銀行存款是沒有變化的呀

郭老師 解答

2024-05-24 14:00

你好,你今年收到的錢還是去年?如果去年收到的錢的話,用應收賬款來過渡。

郭老師 解答

2024-05-24 14:00

銀行賬戶沒有變化的情況下用這一個。

追問

2024-05-24 14:04

錢是上年已收到的了。上年是這樣的分錄:借 銀行存款,貸 主營業務收入,貨 應交稅費–應交增值稅,為何紅沖時 您用的是 借應收賬款(負數)呢?

郭老師 解答

2024-05-24 14:19

你好,錢沒有退回,所以用不了銀行存款

郭老師 解答

2024-05-24 14:19

用一個往來科目代替,你也可以用其他的

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你好同學,需要將上年的分錄紅沖,然后再開具發票做賬
2024-05-23 15:03:53
第一行和第三行填寫3萬,然后第10行負數3萬。假設沒有其他的銷售額。
2024-05-23 14:49:51
對小規模來說,不吃虧
2023-11-24 16:00:31
你好 租賃進來的,借預付賬款,貸銀行存款,然后按月分攤到主營業務成本, 商貿的,它是外購銷售,借庫存商品,貸銀行存款,然后銷售出去 借主營業務成本 貸庫存商品 他那兩個用的科目不一樣 成本構成不一樣 商貿的,它是購入的商品加運雜費加裝卸費 二手房,成本就是租金
2023-10-24 20:45:54
你好;沒有發票 計入庫存商品; 匯算調整
2024-04-17 09:56:56
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