
現在公司進項發票缺421萬,5月內銷部分開了50萬的銷項票,外銷開了300多萬銷項票,現在進項發票沒有認證的有30萬,這個30萬發票是先抵內銷部分的增值稅嗎?
答: 同學,你好 按照實際的來抵,這部分進項對應的是外銷還是內銷就做哪個
現在公司進項發票缺421萬,5月內銷部分開了50萬的銷項票,外銷開了300多萬銷項票,進項發票沒有認證的有30萬,這個30萬發票是先抵內銷部分的增值稅嗎?
答: 好,你是商貿還是生產的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我想問一下出口轉內銷的進項票是相當于庫存了嗎,這樣進項票是不是還可以開給別人就是因為單證不齊,所以我只能出口轉內銷處理,那么這個進項發票還能用嗎
答: 你好 ; 1. 是的。 到時你內銷要繳納稅費; 可以抵扣的;








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2024-05-23 12:06
郭老師 解答
2024-05-23 12:06