現在A公司要給我們一筆錢,后期不給了,可以做營業外 問
你好,是因為什么原因給的返點呢?? 答
@郭老師,找郭老師繼續答疑:沖的未分配利潤不是影響 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師你好,我想問一下,稅務申報提示異常:所得稅季度 問
根據利潤表本年累計數填報,生產經營所得: 收入總額=營業收入?營業外收入, 成本費用=收入總額-利潤總額 答
老師,2月發1月工資時發了部分年終獎1500,3月發2月 問
同學,你好 按照工資還是全年一次性獎金收入? 都可以,自己選擇 答
老師甲方欠我們工程款,甲方想通過房子頂賬。但是 問
同學你好 稍等我看看 答

老師1月份付車子保險,6974.47元 360(車船稅)=7334.47元。發票是1月份開出來,發票原件沒有交給我司,寫的是:借:預付款 貸銀行存款,3月份公司把車賣出了。4月份在發票系統看到這一張發票紅沖了。4月份公帳收到4290.87元。說是退回的保險。6974.74-4290.87=2683.6元。 借:銀行存款4290.87 管理費2683.37 應交稅費---車船稅360 貨:預付帳款7334.7 借:稅金及附加:360 貸:應交稅費--車船稅360 如果收到2683.37元的發票就是按上面這樣寫會計憑證。現在是保險公司沒有開發票。這個會計憑證怎么寫呢
答: 您好 保險公司沒有開發票 分錄也還這樣寫? 只是沒有取得發票 匯算清繳的時候不能稅前扣除 要納稅調增
老師,銀行繳納車船稅,是借稅金及附加-車船稅 貸應交稅費-應交車船稅 借應交稅費-應交車船稅 貸銀行存款?還是可以直接借稅金及附加-車船稅 貸銀行存款?
答: 你好,第一個是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,建筑行業預繳增值稅,附加稅,會計分錄:借 應交稅費-未交增值稅,貸 銀行存款 借 稅金及附加-城市維護建設稅 稅金及附加-教育附加 稅金及附加-地方教育費附加 貸 銀行存款 是這樣嗎?
答: 您好同學,你的理解是正確的
繳納印花稅:借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款 退回印花稅是 借:銀行存款 貸:應交稅費-印花稅 借應交稅費-印花稅 借:稅金及附加-負數 是這樣的嗎?老師
老師,收到稅局退回第一季度的附加稅怎么做賬呢?我們原來是:借:營業稅金及附加——附加稅 貸:應交稅費——附加稅借:應交稅費——附加稅 銀行存款現在應該怎么調整?
老師印花稅分分錄是:借:稅金及附加印花稅貸:應交稅金印花稅,借應交稅金印花稅貸銀行存款。還是直接借稅金及附加25元。貸:銀行存款25元
請問我們公司繳稅不計提,分錄是這樣寫不?借:稅金以及附加 貸:應交稅費-附加稅 借:應交稅費-附加稅 貸:銀行存款 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。那最后應交稅費怎么結轉呢?









粵公網安備 44030502000945號



ZXY 追問
2024-05-20 14:33
bamboo老師 解答
2024-05-20 14:34