
去年12月我計提了年終獎50萬,3月實際只發了30萬,怎么調整分錄呢
答: 借應付職工薪酬工資, 貸利潤分配,未分配利潤20萬。
老師,我12月計提了年終獎100萬,但是實際發放次年2月發的只有90萬,2月需要對以前年度損益進行調整,請問分錄怎么做
答: 你好! 借:應付職工薪酬 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
12月份年終獎計提表,1月份發放實際比計提的多,這個賬務怎么處理,比如說張三12月計提2萬,實際發了3萬,這種怎么處理賬務呢
答: 首先,你可以先把張三2萬的計提數額給實際處理掉,記錄在預計發放的那一項里。然后核實發放的超過預計發放的1萬,新開一張賬,將其按月記錄在發放賬上。





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