現在A公司要給我們一筆錢,后期不給了,可以做營業外 問
你好,是因為什么原因給的返點呢?? 答
@郭老師,找郭老師繼續答疑:沖的未分配利潤不是影響 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師你好,我想問一下,稅務申報提示異常:所得稅季度 問
根據利潤表本年累計數填報,生產經營所得: 收入總額=營業收入?營業外收入, 成本費用=收入總額-利潤總額 答
老師,2月發1月工資時發了部分年終獎1500,3月發2月 問
同學,你好 按照工資還是全年一次性獎金收入? 都可以,自己選擇 答
老師甲方欠我們工程款,甲方想通過房子頂賬。但是 問
同學你好 稍等我看看 答

老師,12月計提年終獎,計提多了1萬多元,1月實際發放沒這么多,請問怎么做賬呢?
答: 你好,如果是計提多了就做紅字憑證沖減多計提的部分。
12月份年終獎計提表,1月份發放實際比計提的多,這個賬務怎么處理,比如說張三12月計提2萬,實際發了3萬,這種怎么處理賬務呢
答: 首先,你可以先把張三2萬的計提數額給實際處理掉,記錄在預計發放的那一項里。然后核實發放的超過預計發放的1萬,新開一張賬,將其按月記錄在發放賬上。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,12月份計提年終獎時沒有計提個稅,第二年年終獎發了,交了個稅,年終獎發放比實際多,需要怎么做賬務處理呢?
答: 應當將多發的年終獎金額納入本期成本中,發生以下做賬憑證: 1、貸:應交稅費 XX 2、借:應發工資 XX




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薄荷凝望 追問
2025-02-11 08:43
宋生老師 解答
2025-02-11 08:46