
本月購買了檢測用的工具 貨到票未到 借:制造費用-暫估費用 貸:銀行存款 。下個月初做沖紅 借:銀行存款 貸:制造費用-暫估費用。月末結轉制造費用到成本。下個月票到以后 借:制造費用 應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款 。但是成本應該怎么處理?具體分錄怎么做?
答: 你好,同學 按照這個暫估,匯票沖回的話,沒問題的
老師~我們進口了7個沙發樣品,這個分錄我直接做到制造費用里面去可不可以的?借:制造費用 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:銀行存款 營業外收入
答: 你好,這個是買來做什么用的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師支付工業水費是不是借:制造費用。應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。貸:銀行貸款。 為什么我們主管貸方做:預付賬款呢?
答: 新年好 根據你的描述,之前你們就已經把這個錢支付了,所以放到預付賬款里面








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2024-05-13 14:50
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