
?老師,我們有預付款開了發票10萬,實際只付了5萬這樣子,工程已經結束了,預付款就一直是負數的,這個我問了老板說是發工資給了,但是公戶沒有支付過這筆款,這個預付款我應該怎么處理呢?
答: 關鍵是要取得發工資的依據來平賬
老師,我公司掛了一筆支付給個人的預付款,說是后面開發票,都過去一年了,估計發票是開不來了,這個賬我應該怎么處理呢?
答: 學員你好,這種可以根據實際用途記賬,到時所得稅匯算調整
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好!請問已支付供應商貨款10萬元,收票9.5萬,現退回給我們5千元,也就是只開票9.5萬,退回的5千這樣做賬,借:銀行存款5千,貸:預付賬款——**供應商5千,這樣借貸平衡了,但是我發現不能夠體現實際業務,需要紅沖了再這樣做,借:銀行存款5千,預付賬款——**供應商-5千(負數)?
答: 可以的 可以這么做的




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優雅的柚子 追問
2024-04-29 15:45
家權老師 解答
2024-04-29 15:46