送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-04-28 14:13

你好!你當時怎么做的分錄

優雅的柚子 追問

2024-04-28 14:16

借:管理費用
貸:應付職工薪酬
借:應付職工薪酬
貸:其他應付款--法人

宋生老師 解答

2024-04-28 14:20

你好!你們實際沒有這筆工資?不用入這筆工資是嗎

優雅的柚子 追問

2024-04-28 14:23

是的,實際上是沒有這筆的

宋生老師 解答

2024-04-28 14:27

你好!那你做紅字分錄沖減。然后管理費用-計入以前年度損益調整

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!你當時怎么做的分錄
2024-04-28 14:13:20
你好,就是第一個分錄錯了
2024-07-04 11:35:21
你好。計提個人社保,借應付職工薪酬工資,貸其他應付款~社保公積金
2024-07-04 13:59:39
同學,你好,你的賬務處理是正確的 工資,就是包含了個人部分社保在里面的。 你的計提也沒有計多 你可以看其他應付款-個人 這個科目的明細賬,按照你這個邏輯,明細賬應該是個平的。
2024-07-04 14:14:25
借:管理費用 2000元 比如說 貸:應付職工薪酬 2000 計提時 …… 發放時: 借:應付職工薪酬 2000 貸:其他應收款 社保400 銀行存款 1600
2024-07-04 14:08:19
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