老師、客戶給公司付貨款的時候、用銀行存款支付 問
同學(xué)你好 對于你家來說是 預(yù)收賬款,還是說,你家已經(jīng)確認過應(yīng)收賬款了,還是說,一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認呢, 如果是已經(jīng)確認過收入與應(yīng)收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 答
老師,你好,這是我們企業(yè)的稅種認定表,請問印花稅要 問
你好,有發(fā)生印花稅應(yīng)稅行為的就要申報印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問
同學(xué)你好,你主要是指什么,系統(tǒng)操作,還是說成本核算的規(guī)則 還是其他 答
員工因公傷殘在修養(yǎng)中,沒有薪酬,公司為其購買社保, 問
個人部分還是造工資表計提 答
25年12月暫估進貨成本3萬,次年2月收到發(fā)票直接沖 問
那個關(guān)鍵是有金額差嗎? 答

2021年12月收入未入賬,增值稅申報了,2021年12月調(diào)賬了。2022年1月把2021年12月那筆收入入賬。2022年7月有筆收入做成了成本,2022年8月有筆無票收入沒有計提在9月繳納時直接沖未交增值稅了。現(xiàn)在導(dǎo)致賬上應(yīng)交增值稅借方余額不對,這該怎么處理啊!
答: 你好,你調(diào)賬調(diào)正在2021年,為什么2022年8月份又出來了。
老師,2021年4月一筆費用專票,抵扣了,但財務(wù)未入賬,2021年12月32對方?jīng)_紅了,這個在賬務(wù)和增值稅申報上怎么操作呀?
答: 你好,借應(yīng)付賬款,借管理費用,負數(shù) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
新接手企業(yè),發(fā)現(xiàn)之前會計在2020年12月暫估一筆收入270萬,增值稅報表沒有做無票收入,2021年直接紅沖了,導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅報表銷售額比利潤表營業(yè)收入多270萬,怎么調(diào)整
答: ?你好;? ?你們這個收入到底發(fā)生了沒有 ? 因為還得考慮怎么跨年紅沖處理的? ?





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