
報(bào)無票收入,要交增值稅嗎是不是增值稅申報(bào)的時(shí)候,填報(bào)無票收入,交增值稅嗎
答: 您好!是的,沒有到起征點(diǎn)的話,可以免稅
你好,老師,小規(guī)模,沖紅上年開具1%收入的發(fā)票,重新開具5% 稅點(diǎn)的發(fā)票,該如何入賬,及如何更新增值稅申報(bào)表
答: 借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。之前交過稅款嗎?沒有的話,都是在第10行里面填寫正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,2021年4月一筆費(fèi)用專票,抵扣了,但財(cái)務(wù)未入賬,2021年12月32對(duì)方?jīng)_紅了,這個(gè)在賬務(wù)和增值稅申報(bào)上怎么操作呀?
答: 你好,借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。







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11876948484884 追問
2022-01-13 10:49
郭老師 解答
2022-01-13 10:50