送心意

張學娟老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-04-26 22:08

你好,先看一下題目,請稍等

張學娟老師 解答

2024-04-26 22:12

2月份
借 在建工程 20+5+1+0.5=26.5
應交稅費應交增值稅進項稅額2.6+0.5+0.06=3.16
貸 銀行存款26.5+3.16=29.66
借 固定資產26.5
貸 在建工程26.5

張學娟老師 解答

2024-04-26 22:15

折舊額26.5/5/12=0.4416666667
4月份開始計提折舊
借 生產成本0.44
貸 固定資產累計折舊0.44

張學娟老師 解答

2024-04-26 22:15

2月份
借 在建工程 20+5+1+0.5=26.5
應交稅費應交增值稅進項稅額2.6+0.5+0.06=3.16
貸 銀行存款26.5+3.16=29.66
3月份
借 固定資產26.5
貸 在建工程26.5

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相關問題討論
同學你好 這個就是不含稅固定資產的金額除以折舊總月數
2022-04-08 15:03:41
你好!借固定資產清理 累計折舊 貸固定資產 借現金貸固定資產清理 借管理費貸固定資產清理就可以
2022-04-11 22:14:34
同學您好 如果當時抵扣過進項,現在銷售時需要確認銷項稅額的
2022-04-29 16:58:13
你好,先看一下題目,請稍等
2024-04-26 22:08:29
15日接銀行通知,收到南京紡織廠前欠貨款169900元。 借:銀行存款 169900 貸:應收賬款 - 南京紡織廠 169900 16日,以銀行存款支付產品廣告費10000元。 借:銷售費用 - 廣告費 10000 貸:銀行存款 10000 7.12日,銷售A材料100千克,單價24元,增值稅312元,款項通過銀行收回。 借:銀行存款 27512 貸:其他業務收入 - A材料銷售 24000 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅) 312 其他業務成本(如有) 15日,出租一項閑置設備,取得收入50000元,增值稅6500元,存入銀行。 借:銀行存款 56500 貸:其他業務收入 - 設備出租收入 50000 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅) 6500 25日,出租固定資產發生維修費等相應支出2500元,已用銀行存款支付,固定資產本月應計提折舊3000元。 借:其他業務成本 - 固定資產維修費 2500 貸:銀行存款 2500 借:其他業務成本 - 固定資產折舊費 3000 貸:累計折舊 3000
2023-12-28 12:21:35
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