
老師,我們買了一臺固定資產200萬,我如果不選擇一次性稅前扣除,分錄是采購當月:借:固定資產貸:銀行存款/應付賬款次月計提折舊借:管理費用--折舊費貸:累計折舊那如果我選擇一次性稅前扣除當月:借:固定資產貸:銀行存款/應付賬款借:管理費用貸:固定資產次月計提借:管理費用--折舊費貸:累計折舊這樣嗎?
答: 你好,就是這個固定資產,不管你是不是一次性成就賬上都是按照第一種這么做的
請問老師購置固定資產時,借固定資產貸銀行存款,計提折舊時借管理費用貸累計折舊,折舊時借累計折舊貸固定資產。是這樣做賬嗎?
答: 您好同學,折舊的時候借管理費用貸累計折舊,然后沒有后面那個憑證了。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好!購進固定資產 借:固定資產-電腦 12000 借:銀行存款 12000 計提折舊 借:管理費用-辦公費 貸:累計折舊 折舊完了,這個借方的固定資產怎么處理呢?做什么分錄?
答: 你好; 你到時變賣或者報廢就可以清理固定資產 原值 借方和累計折舊貸方的余額的 ; 你要變賣了嗎
老師 固定資產購入分錄 借:固定資產 1 貸:銀行存款1 ,計提折舊的時候想留點殘值分錄 借:管理費用0.9 貸累計折舊0.9 ,然后 固定資產的余額還是1 我想知道殘值是應該怎么做分錄呢?
老師,2023年固定資允許一次生計入費用,購進時分錄:借:固定資產,貸:銀行存款;計提費用時:借:管理費用-折舊費,貸:累計折舊,最后還要做一步分錄沖減固定資產嗎?
你好老師請問一下個公司買小轎車,做固定資產,怎么折舊?、購進轎車時: 借:固定資產 貸:銀行存款 2、計提折舊時: 借:管理費用--折舊費 貸:累計折舊老師這樣的嗎車子是101000元
職工工資的時候 計提借管理費用-職工工資 貸應付職工薪酬 發放時借應付職工薪酬 貸銀行存款 那么累計折舊是不是計提借管理費用 貸累計折舊 然后借累計折舊 貸固定資產









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