營業執照上注冊資金是1000萬,我們當時注冊公司的 問
是的,都得填上的哈 答
老師,您好!公司向客戶A銷售貨物,該貨物從供應商B發 問
你好,不需要寫得,你們哦那個源頭發貨屬于,可以抵扣沒問題 答
開票收入分錄這樣做對嗎?謝謝老師,您辛苦了 問
是的,就是那樣做的哈 答
老師請問一下工商年報:的城鎮職工基本養老保險是 問
同學,你好 是的。合并一起 答
計提和發放工資、社保、個稅的時候會計分錄,可以 問
計提工資 借:管理費用/銷售費用/制造費用—工資 貸:應付職工薪酬—工資 答

公司要注銷要其他應付款沒余額,未分配利潤也要負數或為0,我不小在銀行存款多存了1000繳稅,欠法人其他應付款1000,想把這其他應付款掛在應付職工薪酬上未付,怎么做分錄,工資要計提嗎
答: 借:其他應付款 貸:營業外收入1000
我23年1月份發22年獎金,發獎金的分錄,做成了,借利潤分配-未分配利潤,代:貸應付職工薪酬獎金,,然后借,應付職工薪酬,獎金貸,銀行存款。現在要怎么弄?
答: 以你在2022年匯算清繳的時候,納稅調減了嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
師,我23年1月份發22年獎金,發獎金的分錄,做成了,借利潤分配-未分配利潤,代:貸應付職工薪酬獎金,,然后借,應付職工薪酬,獎金貸,銀行存款。現在還可以改嗎?
答: 你好可以改 成 借: 管理費用——獎金 銷售費用——獎金 貸: 利潤分配——未分配利潤










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