送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-04-22 17:43

您好
請問暫估的時候分錄怎么寫的?

闊達的白羊 追問

2024-04-22 17:44

借管理費用  貸其他應付款

闊達的白羊 追問

2024-04-22 17:44

且發票的金額大于暫估金額

bamboo老師 解答

2024-04-22 17:45

請問單位用什么會計準則?

bamboo老師 解答

2024-04-22 17:46

小企業會計準則的話
借:利潤分配-未分配利潤 借方負數
貸:其他應付款 貸方負數
然后根據發票
借:利潤分配-未分配利潤
貸:其他應付款

闊達的白羊 追問

2024-04-22 17:47

跨年的話不是要調整以前年度損益嗎?

闊達的白羊 追問

2024-04-22 17:48

這個不用調整嗎?

闊達的白羊 追問

2024-04-22 17:58

老師還在嗎?

bamboo老師 解答

2024-04-22 18:01

請問您單位用什么會計準則?
我前面問的 跟寫的分錄 您沒有收到嗎

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 請問暫估的時候分錄怎么寫的?
2024-04-22 17:43:13
借利潤分配貸應交稅費-所得稅借應交稅費貸銀存
2019-01-10 15:00:02
你好。借所得稅費用,貸應交稅費應交企業所得稅
2024-07-09 09:09:24
你好,在匯算清繳前開票了就可以稅前扣除
2022-02-25 11:47:26
同學你好,執行小企業會計準則借:銀行存款    貸:應交稅費--應交所得稅      借:應交稅費--應交所得稅           貸:利潤分配--未分配利潤
2024-06-10 17:49:33
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