送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-04-17 16:00

你好這個你計入管理費用,服務費,代應付賬款就好了。

香香 追問

2024-04-17 16:08

老師您好,1月份生產時沒有計提水電費,但2月份已經交了借預付賬款貸銀行存款,那我3月怎么把1月的水電加在生產成本里,目前還沒有結轉成品。但目前水電發票還沒有來

宋生老師 解答

2024-04-17 16:11

你好,你可以先暫估一下。

香香 追問

2024-04-17 16:16

老師是這樣的,1月份忘計提了,但是2月份已經交款了。借預付賬款貸銀行存款。到現在還沒來發票。

宋生老師 解答

2024-04-17 16:16

你好,沒事,你可以直接計提就可以了。

香香 追問

2024-04-17 16:18

老師應該怎么寫分錄?那等來發票怎么寫分錄。

宋生老師 解答

2024-04-17 16:20

你好借,管理費用,水電費貸,應付賬款。
你拿來發票的時候,紅字沖減這個憑證,然后再按發票重新做。

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相關問題討論
你好這個你計入管理費用,服務費,代應付賬款就好了。
2024-04-17 16:00:38
你好 借:管理費用---服務費 貸:銀行存款
2023-01-10 13:40:29
你們單位具體從事什么業務?詳細的描述一下這筆經濟業務的來龍去脈。
2019-11-05 16:25:47
如果金額不多不大的話,可以一次性進入費用。
2022-04-24 15:24:38
固定資產 折舊到制造費用。
2024-01-12 15:47:01
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