送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2024-04-17 12:55

您好,是的,我們23年沒有匯繳的話,彌補不了,先計提成本費用,2季度沖回

戀念不忘 追問

2024-04-17 13:05

先計提成本費用,2季度沖回,老師能說下具體做賬嗎

廖君老師 解答

2024-04-17 13:10

您好,好的,借:管理費用-工資  貸:應付職工薪酬  
4月把這個分錄沖回  借:管理費用-工資 (負) 貸:應付職工薪酬  (負),對賬沒有影響,2季度所得稅匯繳了,可以彌補以前虧損了

戀念不忘 追問

2024-04-17 13:16

老師你的意思我可以理解為就是做一筆假的憑證,讓24年一季度利潤由盈利變成虧損暫時不預交企業所得稅是這個意思嗎,等23年匯算清繳后二季度再來彌補以前年度虧損是嗎

廖君老師 解答

2024-04-17 13:18

您好,對的哦,如果我們1季度交所得稅了,但本年不用繳稅,在明年匯繳時要退稅的,這個查賬風險很大,一般季度申報我們不交所得稅。

戀念不忘 追問

2024-04-17 13:32

老師有個問題,我們實際一季度利潤有50多萬,只是我們成本票暫時沒有收到,但是以前年度虧損是足夠彌補一季度盈利的,我這個做個假的憑證是不是風險一樣很大啊

戀念不忘 追問

2024-04-17 13:33

我們是裝飾公司可不可以成本暫估入賬,如果我想要暫估入賬的話具體分錄怎么做呢

廖君老師 解答

2024-04-17 13:39

 哦哦,咱這個情況當然是暫估成本哦,權責發生制,我們本來就有這個成本的。我們以前所主營業務成本要不要經過庫存商品或原材料呢,您就當這個發票收到了一樣做分錄,等發票收入到再沖回這個分錄,然后按發票的金額做分錄就可以了。

戀念不忘 追問

2024-04-17 13:48

老師我們這個季度的盈利主要是開具的勞務費,但我們的勞務都是自己公司找的工人施工,因為這些工人都是零散找的工人,所以不是以工資的形式發放的,如果這樣的話我暫估成本應該怎么做賬合適一點呢

廖君老師 解答

2024-04-17 13:56

您好,借:主營業務成本-勞務費   貸:應付職工薪酬,勞務也要入應付職工薪酬哦,實際付時把這個分錄紅沖了

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不是,企業所得稅彌補以前年度虧損是按照當期利潤實現稅前扣除,從而實現虧損抵消的一種方式,與月末無關。
2023-03-21 18:37:15
您好,是的,我們23年沒有匯繳的話,彌補不了,先計提成本費用,2季度沖回
2024-04-17 12:55:43
同學你好 對的 是這樣的
2023-01-03 16:48:16
您好 請問您所得稅申報表在哪里
2023-01-03 16:35:04
你好,現在是去稅務局修改申報表,退稅,會計才能做賬的
2022-01-05 18:11:26
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