送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2024-04-16 11:53

你好,具體是什么原因導致不能抵扣呢? 

ccy 追問

2024-04-16 12:02

公司購買的汽車,22年1月購買的,購買時是小規模,2月公司更換成一般納稅人 3月份抵扣的

鄒老師 解答

2024-04-16 12:03

你好
借:固定資產,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),貸:應交稅費—未交增值稅
借:應交稅費—未交增值稅,應交稅費—附加稅,營業外支出,貸:銀行存款 

ccy 追問

2024-04-16 12:10

還借固定資產,固定資產不得又增加了嗎,還是把之前的分錄先沖掉嗎

鄒老師 解答

2024-04-16 13:18

你好,你因為抵扣了,之前計入固定資產就是價稅分離了,那現在轉出了就需要增加固定資產的入賬成本才是啊。

ccy 追問

2024-04-16 13:31

沒有懂,如果當時車總價是60000 稅額是6902.65 那得怎么做

鄒老師 解答

2024-04-16 13:32

你好,你當時入賬的分錄是? 

ccy 追問

2024-04-16 13:34

是之前的會計做的,我找找看

鄒老師 解答

2024-04-16 13:35

你好,麻煩找到了之后提供一下圖片 

ccy 追問

2024-04-16 13:39

借:固定資產 53097.35 應交稅費-應交增值稅-進項稅額6902.65  貸:其他應付款-****公司 60000

鄒老師 解答

2024-04-16 13:40

你好,因為之前是按不含稅計入固定資產,后面進項稅額轉出了,就需要增加固定資產入賬成本的
借:固定資產,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)

ccy 追問

2024-04-16 13:42

借:固定資產 6902.65  貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)6902.65  是這樣嗎

鄒老師 解答

2024-04-16 13:42

你好,轉出的時候,是這樣做分錄 

ccy 追問

2024-04-16 13:44

之前小規模時,入帳時,是不是 借:固定資產 60000 貸:應付帳款-***公司 是吧

鄒老師 解答

2024-04-16 13:45

你好,小規模納稅人購進固定資產,正確的入賬分錄是這樣

ccy 追問

2024-04-16 13:45

那她怎么用其他應付款,也可以的嗎

鄒老師 解答

2024-04-16 13:47

你好,款項沒有支付,貸方應當計入:應付賬款—某某公司  才是 

ccy 追問

2024-04-16 13:48

對啊,搞不懂,還有,現在轉出來了,我們要補稅,是24年3月份補的,當時還有點留抵稅,這個入帳時,帳面上也得體現出來吧

鄒老師 解答

2024-04-16 13:49

你好
轉出,借:固定資產,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
結轉,借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),貸:應交稅費—未交增值稅
繳納,借:應交稅費—未交增值稅,應交稅費—附加稅,營業外支出,貸:銀行存款 

ccy 追問

2024-04-16 14:46

好的 謝謝老師!

鄒老師 解答

2024-04-16 14:47

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,調3-8月應交增值稅你沒提出來,計入收入了嗎?如果是的,就,借,主營業務收入貸,應交增值稅
2024-01-11 17:52:08
你好,具體是什么原因導致不能抵扣呢??
2024-04-16 11:53:58
同學你好,一般情況下,補繳納的稅費不會太多,直接記入稅金及附加里就行了。
2022-09-30 19:16:27
你好,你這個發票還是需要重新開嗎?
2024-02-21 15:03:48
你好;? ?你們是什么準則 ;我看看怎么處理。 原來成本發票怎么走科目的。 我看看借方怎么轉? ?
2022-03-22 15:20:07
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