老師,我們補繳以前年度的印花稅怎么入賬 問
您好, 借:利潤分配-未分配 貸:銀行存款 答
請問老師25年沒有暫估成本,26年開進來很多成本發 問
您好,你沒的暫估,25年是正常交稅了,不需要放到25年了 答
沒按時繳納工會經費可以 營外支出嗎 還是 管理費 問
您好,滯納金計入營業外支出里面 答
老師,公司里面的銀行承兌貼現給另外一個公司款已 問
借:銀行存款 財務費用-貼現利息 貸:應收票據 答
老師您好,老板開了兩家公司,一家給另一家陸續打款2 問
同學,你好 關聯企業,這樣操作有風險的 答

我公司是一般納稅人,2019年12月暫估入庫了5W的產品,并且已經銷售開票,成本也結轉了,2020年發票回來了,金額比暫估大,那成本怎么調整?要用以前年度損益調整這個科目嗎?因為跨年度了,不知道該怎么做分錄?匯算又應該辦?
答: 你好,具體金額大了多少?
一般納稅人跨年度紅沖收入的賬務處理是調整以前年度損益嗎
答: 開紅字發票的就是紅沖當期收入不用調整以前。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人,收入發票稅率6%,開票日期是2月份,金額10萬,備注2021年7到12月,款是3月份收到,1.這收入是不是要做以前年度損益調整?這收入的確認是根據對方單位提供的基礎數據,我們是按比例抽成的服務費,半年結算一次。所以會跨年。2.如果記入到損益調整,那增值稅在該怎么報?
答: 您好,會計是應該是以前年度損益調整,增值稅只能在當期申報,除非您以前做無票申報
老師,一般納稅人跨年紅沖又重新開要用到以前年度損益調整嗎?不是退貨,就是客戶報賬的時候2023年的發票沒報成,拖到今年報賬又報不了了,所以叫我們作廢了又重新開
以前年度損益調整跟本年利潤是一回事嗎?我們是一般納稅人,我調減了2021年度的營業成本235536.69,企業所得稅補交了5888.85,滯納金補交了244.39請問該怎樣做分錄
老師,去年新公司成立是小規模納稅人,自認為是一般納稅人做了增值稅進項稅分錄,現在要怎么更正,先沖減分錄,再做回正確的分錄,還需要通過以前年度損益調整科目嗎
老師,去年新公司成立是小規模納稅人,自認為是一般納稅人做了增值稅進項稅分錄,現在要怎么更正,先沖減分錄,再做回正確的分錄,還需要通過以前年度損益調整科目嗎






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