老師您好,客戶的錢打給我公司的供應商(當作我們付 問
你好,正在回復題目 答
老師好,稅局打電話說我們公司22年到26年中間改過 問
同學,你好 你是什么原因改報表呢? 答
老師,新開的公司第一筆賬怎么做啊,還有前期的費用 問
1. 圖 1:辦公室拆墻裝修費 1468 元 屬于長期待攤費用 - 裝修費,按月攤銷 付款: 借:長期待攤費用 - 裝修費 1468 貸:其他應付款 / 銀行存款 1468 后續按月攤銷: 借:管理費用 - 裝修攤銷 貸:長期待攤費用 - 裝修費 2. 圖 2:巖板茶桌 764 元 單價低于 5000,不用入固定資產,直接一次性入費用 借:管理費用 - 辦公費 764 貸:銀行存款 764 3. 圖 3:辦公室房租 押一付三 14800 元 押金:其他應收款(以后退房退回) 3 個月租金:長期待攤費用,按月分攤 付款分錄: 借:其他應收款 - 租房押金 3700 借:長期待攤費用 - 房租 11100 貸:銀行存款 14800 每月攤銷房租: 借:管理費用 - 房租 3700 貸:長期待攤費用 - 房租 3700 二、新開公司前期所有費用統一規則 房租、裝修、拆改、物業 → 長期待攤費用,按月攤銷 電腦、空調、單價≥5000 家具 → 固定資產,按月計提折舊 茶桌、椅子、辦公用品、零星雜費<5000 → 直接入管理費用 - 開辦費 / 辦公費 公司正式營業前所有前期開銷,統一計入開辦費,開業一次性結轉或分期攤銷 三、極簡開辦費匯總分錄 前期所有零散雜費: 借:管理費用 - 開辦費 貸:其他應付款 - 老板私卡 公司正式開票經營當月: 借:長期待攤費用 - 開辦費 貸:管理費用 - 開辦費 再分 3 年按月慢慢攤銷 答
老師,我想問一下,公司買車,當時沒辦ETC,但有過費,能不 問
您好,你用的是手撕的吧,是可以企稅的 答
老師,車間工人不要交社保,怎么做 問
你好,可以給工人講清楚不交社保,國家是不允許的,企業有風險。 答

請教一下,由于本期銷項比較多,我就把收到的電子專票進項能抵扣的都抵扣了,但是有幾個具體不知道是哪個部門的費用,那我做賬的時候應該怎么做?
答: 那您需要知道什么業務,咱才知道分錄咋寫。
我想問一下我們賬上還有五十幾萬的進項稅沒有抵扣,電子稅務局里面也能查到,但是我申報增值稅的時候那個應抵扣稅額合計才七萬多,這個是什么原因呢?應抵扣不是應該是等于未抵扣的合計嗎?
答: 同學你好,五十幾萬在電子稅務局已經勾選了嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司進項發票比較多,收到進項發票時我們都做了應交稅費-應交增值稅(進項稅),可認證是我們只認證抵扣了其中的一部分,這樣子賬務做賬的進項和申報的進項抵扣不符,這種情況該怎么處理
答: 同學你好,你可以分別做到2個科目,收到進項發票準備當月認證時,應交稅費-應交增值稅(進項稅),收到進項發票準備當月不認證時,應交稅費-應交增值稅(待認證),要確保應交稅費-應交增值稅(進項稅)和稅務申報一致才行。處理方法是把全部認證掉,和稅務系統對上即可。
增值稅留抵退稅,進項構成比例,我家是農產品經銷企業,用已抵扣專票進項稅占全部已抵扣進項稅的比例計算嗎? 如果是,我怎么知道我以前每一屬期抵扣的進項稅里有沒有專票呢?這個抵扣時候也不區分啊。
老師,我想請問一下,上個月抵扣的進項稅額沒有抵扣差旅費,但是賬上做了,那我結轉進項的時候應該填抵扣的那個金額還是帳上的金額呢
我是一般人,3月收到進項發票,由于沒得銷售收入發票,可以不用認證不用抵扣吧?我把這個票怎么做進帳里?貸……借……?往后面幾個月有銷項發票了,我再認證抵扣,這張票可以留360天都不的逾期?
有一些金額比較小的費用類的增值稅專用發票,稅額就幾塊錢,我不想抵扣的話,在做賬的時候是否能直接就記期間費用含稅價?在發票綜合服務平臺就選擇發票不抵扣勾選嗎?那這個票要和其他抵扣的進項票放在一起裝訂嗎




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武月紅 追問
2024-04-09 14:51
玲老師 解答
2024-04-09 14:53