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老師,您好!我想請教一下如果6月有部分收入沒有開票,在6月增值稅申報時做了無票收入,在6月我需要做什么賬務處理嗎?這部分收入發票如果在7月份開,在申報7月份增值稅時我需要怎么處理呢?
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老師你好,12月賬期的增值稅申報完后,發現進項稅額多算了,該怎么辦呢?需要更改申報表嗎?因為已經扣稅了,如果更改報表的話,稅款會怎么補扣呢?如果不改報表的話,賬務怎么處理呢?




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郭老師 解答
2024-04-08 16:05