送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-06-30 15:51

您好
在6月增值稅申報時做了無票收入,在6月需要做確認收入的分錄
收入發票在7月份開,在申報7月份增值稅時 未開票填負數 然后再根據開具的發票填寫申報表

追問

2024-06-30 15:54

6月份做的收入分錄不用在7月份沖銷了重新在做一筆收入分錄嗎?申報表上具體怎么填呢?

bamboo老師 解答

2024-06-30 15:55

6月份做的收入分錄在7月份做紅沖 然后再根據發票寫分錄

在申報7月份增值稅時 未開票欄次填負數 然后再根據開具的發票正常填寫申報表  

追問

2024-06-30 16:30

好的,謝謝老師!

bamboo老師 解答

2024-06-30 16:46

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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相關問題討論
學員你好,增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
同學你好,水利基金一般是以營業收入為計算依據的,當期增值稅0申報,說明你當期沒有確認營業收入。
2022-04-20 00:53:47
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
同學你好 是小規模免稅嗎
2022-10-25 12:43:02
你好,這里也填寫 主表應納稅減征額也得填寫。
2022-01-18 17:20:25
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