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蔣
于2024-03-26 15:36 發布 ??357次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2024-03-26 15:36
你好,應收應付款抵扣,賬務處理是借:應付賬款,貸:應收賬款
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老師您好!應收應付款抵扣怎么做帳
答: 你好,應收應付款抵扣,賬務處理是 借:應付賬款,貸:應收賬款?
預收帳款和預付帳款,應收帳款和應付帳款,如何抵掉,帳掛好久了 這個帳應該早就平了,
答: 借:預收賬款貸:應收賬款,相同單位科目合并即可的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好 ,銀行帳記錯了 怎么做沖賬分錄,不應收款 但是做收款了
答: 關鍵是做什么分錄做錯了?
老師您好,我就是問暫估分錄,您看怎么做:借:應付帳款-暫估入庫。 貸:?
討論
您好,12月的科目做錯了,現在要怎么調整 借方的其他應付款改成應收帳款
您好,供應商代我們墊付運費(此運費不是跟這家供應商合作產生的),抵扣這家供應商的應付帳款,分錄怎么寫呢
老師您好!2021年建帳的時候,期初余額應收帳款沒做,到收錢的時候,應收帳款出現負數,現在2022年了才發現,應該怎么調平?
你好!做帳的應收和應付在工作中,應收錢沒有回來,應付沒有付,可以正常抵扣嗎?,應收都是下月才收到款,我都正常做了銷售收入,不知道對不對,我申報時,應收和應該都可以抵扣嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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