
你好,我們公司是光伏的代理商。現在有一個電站因為超期,總部讓我們進行回購。比如總部應付我們費用5萬,這個超期電站回購金額是2萬,現在總部直接給我們打款3萬,回購的錢直接抵了部分應付給我們的賬款。這個回購的2萬金額,我這里應該怎么做分錄呀,稅務上我需要做哪些?
答: 您好,總部給我們開發票,雙方的賬才能平呀,也可以我們給總部開紅票
老師,我們是POS機代理商,沒有成本,只有員工工資,我們的收入就是總部給我們的分潤,本月給總部開了5萬的發票,總部給我們對公上打了3萬,其余2萬由總部直接發給了做兼職的,我要怎么做賬
答: 你們的員工工資就可以做成本,給兼職發的做成本也可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們有事業部的工程發生費用需要總部名義代付,這個費用的發票開給我公司總部的,由我公司總部代付,然后這筆費用金額在結算款時,是能抵事業部的成本費用,即然要抵他的成本,那我可以記入公司的費用是不?支付費用時:借:XX費用 2萬 貸:應付賬款 2萬 借:其他應收款 2萬 貸:銀行存款 2萬支付結算款給他時,借:應付賬款10萬 貸:銀行存款8萬,其他應收款2萬。這樣做,分錄有沒有問題
答: 你好;? ? 你是做的總部的數據 ;還是做的事業部的; 事業部只是一個部門吧? ?




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愉快的夏天 追問
2024-03-25 13:46
廖君老師 解答
2024-03-25 13:48