
老師,如果我公司是有研發項目,然后2023年未形成無形資產,我是不是需要在2023年期末將研發支出的應付職工薪酬結轉至管理費用呢?具體結轉分錄怎么做的
答: 你好,是費用化的那一部分嗎?
老師,如果我公司是有研發項目,然后2023年未形成無形資產,我是不是需要在2023年期末將研發支出的應付職工薪酬結轉至管理費用呢?具體結轉分錄怎么做的
答: 你好,你掛的研發費用明細分錄給我看下
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,日常做賬,計提工資:借管理費用、制造費用、研發支出-工資,貸應付職工薪酬-工資,其他應收款-社保、公積金、個人所得稅,支付工資:借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款,這樣,做匯算清繳,職工薪酬支出與納稅調整明細表中,賬載金額是填寫管理費用、制造費用、研發支出工資的合計,還是應付職工薪酬工資的合計?
答: 你好,應付職工薪酬工資的合計。









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我要靠實力 追問
2024-03-19 10:05
小小霞老師 解答
2024-03-19 10:06