送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-14 11:27

你好,如果之前多申報了,需要修改,借,應付職工薪酬工資,貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,需要納稅調增。

雪兒~80前70后 追問

2024-03-14 16:53

老師是先做沖減原來的計提分錄,然后再調整對吧?
先沖減:
借:管理費用-50萬 
貸:應付職工薪酬-50萬;
然后調整:
借:應付職工薪酬50
貸:利潤分配-未分配利潤50

郭老師 解答

2024-03-14 16:56

你好,跨年了,最好用利潤分配未分配利潤。

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相關問題討論
多計提的紅沖。借應付職工薪酬貸未分配利潤。 需要做更正申報。
2024-03-14 11:35:56
你好,如果之前多申報了,需要修改,借,應付職工薪酬工資,貸,利潤分配,未分配利潤匯算清繳,需要納稅調增。
2024-03-14 11:27:17
你這個金額不大,直接22年反沖多計提的200就可以
2022-04-13 15:14:46
你好,在2023年沖紅錯誤分錄,再做一筆正確分錄,調整2022年營業收入,借方:銀行存款,貸方:年初未分配利潤。因2022年營業收入在2023年已經結轉到未分配利潤。
2023-10-11 16:36:08
您好,這個你現在調賬就可以,如果多計提了,匯算清繳調增處理就可以
2026-02-28 14:50:48
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