送心意

樸老師

職稱會計師

2024-03-13 15:53

1.收到甲方補償款:您單位的分錄是正確的。收到甲方補償款時,應將其計入營業外收入。
借:銀行存款 40萬
貸:營業外收入 40萬
  1.供應商有發票的定制材料:對于供應商開具的材料發票,您單位需要將這些定制材料計入存貨,并相應減少銀行存款。
借:原材料(按發票金額)
貸:銀行存款(按發票金額)
如果供應商的材料發票金額與您單位實際支付的金額有差異,需要按照實際情況進行調整。
  1.無材料發票的違約金收據:
借:預付賬款/其他應付款(按收據金額)
貸:銀行存款(按收據金額)

上官 追問

2024-03-13 15:56

無材料發票的違約金收據:借:預付賬款/其他應付款(按收據金額)
貸:銀行存款(按收據金額)這樣做分錄:那沒法平帳啊,到時候,預付賬款/其他應付款一直有余額

上官 追問

2024-03-13 15:59

而且,收到甲方補償款做營業外收入科目 .收入增加,所得稅增加.有什么辦法,不增加收入嗎?

樸老師 解答

2024-03-13 16:00

同學你好
這個還可以調增費用

上官 追問

2024-03-13 16:00

或者,甲方的補償款,有材料的,可以入其他業務收入?

上官 追問

2024-03-13 16:02

怎么調 增費用?

樸老師 解答

2024-03-13 16:06

沒有發票的調增哦
或者福利費招待費按比例調增

上官 追問

2024-03-13 16:10

老師,沒明白 我的意思 ,就是第1筆業務,收到補償款,收入增加,所得稅增加.有沒有別的處理方法.讓收入不那么多?     
 
2.無材料發票的違約金收據:借:預付賬款/其他應付款(按收據金額)
貸:銀行存款(按收據金額)這樣做分錄:那沒法平帳啊,到時候,預付賬款/其他應付款一直有余額,這余額怎么處理平帳?

樸老師 解答

2024-03-13 16:12

同學你好
  1.這個沒有辦法
  2.可以轉到營業外

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同學你好 這個貸銀行存款就可以
2022-03-30 11:02:04
1.收到甲方補償款:您單位的分錄是正確的。收到甲方補償款時,應將其計入營業外收入。 借:銀行存款 40萬 貸:營業外收入 40萬 1.供應商有發票的定制材料:對于供應商開具的材料發票,您單位需要將這些定制材料計入存貨,并相應減少銀行存款。 借:原材料(按發票金額) 貸:銀行存款(按發票金額) 如果供應商的材料發票金額與您單位實際支付的金額有差異,需要按照實際情況進行調整。 1.無材料發票的違約金收據: 借:預付賬款/其他應付款(按收據金額) 貸:銀行存款(按收據金額)
2024-03-13 15:53:17
同學你好 這個是貸銀行存款
2022-03-30 11:03:47
借銀行存款、14.96營業外支出0.04 貸其他應收款。15
2022-03-10 12:04:37
同學您好,學員您好,是的,對的
2023-06-11 20:49:23
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