老師,我們報關放行日期是3月30日,到現在4月10號了, 問
你好電子口岸這個報關單還沒數據? 答
老師,統計臺賬里這個自制半成品、在制品(期末余額) 問
直接從財務賬取「生產成本 %2B 自制半成品」的月末余額,逐月填正數,負數必須先調賬。 答
對于一個新手會計來說,這個建筑施工單位的賬和稅 問
建筑企業就是多了分項目核算 答
差旅費調增是在匯算報表的哪一行 問
沒有發票 答
老師,公司成立工會后,需要去稅務局或者電子稅務局 問
那申報工會經費時稅務局怎么知曉公司有工會呢? 答

老師請教一下,有個事務所,稅務貼息給事務所,事務所又退給企業這兩個科目怎么做,?財稅貼息給事務所,借銀行存款。貸方營業外收入。退給企業借營業外支出貸銀行存款,還是其他應付款。
答: 同學你好 這個貸銀行存款就可以
老師,你好,我單位簽訂一個工程施工合同,工程施工1/3,預定了近60萬材料,這個工程取消了,甲方給了補償訂購材料款40萬.我單位補償給供應商40萬,1.有的供應商是定制材料,無法再次銷售,直接開材料發票給我單位.2.有的供應商沒給開發票,只開了違約金收據 ,我應該怎么做分錄?我是這樣做的1,收到甲方補償款:借:銀行存款:40.貸:營業外收入:40. 2.供應商有發票的:借:原材料 ,貸:銀行存款 3.無材料發票:借:營業外支出:貸:銀行存款.
答: 1.收到甲方補償款:您單位的分錄是正確的。收到甲方補償款時,應將其計入營業外收入。 借:銀行存款 40萬 貸:營業外收入 40萬 1.供應商有發票的定制材料:對于供應商開具的材料發票,您單位需要將這些定制材料計入存貨,并相應減少銀行存款。 借:原材料(按發票金額) 貸:銀行存款(按發票金額) 如果供應商的材料發票金額與您單位實際支付的金額有差異,需要按照實際情況進行調整。 1.無材料發票的違約金收據: 借:預付賬款/其他應付款(按收據金額) 貸:銀行存款(按收據金額)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,銀行少收了0.04分,計營業外支出,應收15,只收了14.96,借:銀行存款 14.96,貸:其他應收款 15營業外支出-0.04
答: 借銀行存款、14.96營業外支出0.04 貸其他應收款。15








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