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可惜不是我
于2024-03-13 14:47 發布 ??455次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-03-13 14:52
你好,沒有發票,正常做賬就可以了,就是不允許抵扣所得稅。
可惜不是我 追問
2024-03-13 15:00
我就先做借:管理費用 貸:銀行存款,后面報匯算清繳的時候,納稅調增就可以了吧
郭老師 解答
2024-03-13 15:01
是的,對的,是這么做的。
2024-03-13 15:19
好的,我想問一下計提稅金及附加,附什么原始憑證?
2024-03-13 15:21
他沒有原始憑證的。
2024-03-13 15:23
好的,結轉增值稅時借:應交稅費-增值稅留抵稅額 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,這個會計分錄做的對嗎?
2024-03-13 15:25
可以的,可以這么做的。
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你好,老師,請問,費用類支出,沒有發票的話,該怎么做賬
答: 你好,沒有發票,正常做賬就可以了,就是不允許抵扣所得稅。
老師,你好我想問下業務招待費沒有發票的話,是以現金的形式支出的,怎么做賬啊,以后也不會收到發票
答: 同學,你好 借:營業外支出 貸;銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好!本公司很多費用是用現金支付,但是有一部分沒有發票的,以往是沒發票的費用基本沒有做賬,導致現金的余額有點大,請問該怎么辦?
答: 沒有發票,也是需要入賬的額
老師你好,請問工廠食堂在菜市場買菜的支出,沒有發票怎么入賬?
討論
老師,你好!請問收的現金和微信款直接用來發工資,做日常支出了,應該怎么做賬呢?
老師,就是2021年有一些費用增值稅專用發票,最近沒有收入,發票沒法抵扣,請問這些發票該怎么處理啊,可以留到22年嗎?還是做到21年12月份,做的話該怎么做賬呢?
你好,老師,請問在2021年之前的財務做賬時,支付的辦公用品,因為沒有收到發票,直接做:借:應付賬款-** 5000,貸:銀行存款5000;沒有入費用類,稅務上報報表時也是按這個入了往來;到今年現在也還沒收到發票,若是后期不再有發票,請問這怎么做賬呢?稅務怎么調整呢?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2024-03-13 15:00
郭老師 解答
2024-03-13 15:01
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2024-03-13 15:19
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郭老師 解答
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