送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-07 10:30

這個微信是企業的微信還是個人的。

郭老師 解答

2022-01-07 10:30

這個現金不能直接使用,你這樣做的話是屬于坐支現金。

追問

2022-01-07 10:41

你好,那現在這樣做了,應該怎么操做呢?

追問

2022-01-07 10:42

你好,應該怎么糾正呢?

郭老師 解答

2022-01-07 10:43

你好,把這個現金存到公司賬戶,然后再提出來,或者是公戶直接轉。

郭老師 解答

2022-01-07 10:44

問,現在大家還有其他的現金嗎?如果沒有的話,已經這么做了,就這么做。

追問

2022-01-07 10:53

你好,沒有其他的現金了,這樣做的話,賬應該怎么做呢?我現在做得很復雜。收到款的時候就是記的:借:其他應收款-陳XX  貸:預收賬款,然后月底就把這錢結轉到庫存現金(借:庫存現金    貸:其他應收款-陳xx  ),再由庫存現金結轉到這個人的其他應付款去抵賬(借:其他應付款-陳xx  貸:庫存現金),因為這個收款的人也墊付了很多錢。

郭老師 解答

2022-01-07 10:55

你好,可以的,可以這么做的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個微信是企業的微信還是個人的。
2022-01-07 10:30:02
借:庫存商品(或其他相關科目) 應交稅費-應交增值稅(進項稅)(如果你是一般就有這個) 貸:其他應付款-老板
2019-05-06 17:05:28
你好,這屬于坐支,是違規的,應該先存入銀行,有需要再從銀行支取出來。
2022-01-16 15:13:28
同學,你好 借銀行存款 貸主營業務收入或者應收賬款等 貸應交稅費(如果有) 若扣除手續費 借財務費用 貸銀行存款
2022-03-08 14:44:07
你好 是收入嗎 還是什么錢?
2022-03-08 14:36:34
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...