送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-03-11 10:52

同學,你好

支付的時候
借:應付職工薪酬
預付賬款
貸:銀行存款
取得發票的時候
借:管理費用-工資
貸:應付職工薪酬
借:管理費用-服務費
貸:預付賬款

醬醬 追問

2024-03-11 11:01

那我這不需要提前計提嗎?

醬醬 追問

2024-03-11 11:02

老師 派遣人員還是必須得通過應付職工薪酬核算嗎

小菲老師 解答

2024-03-11 11:03

同學,你好
派遣人員還是必須得通過應付職工薪酬核算嗎
需要的

醬醬 追問

2024-03-11 11:07

老師 那需要計提嗎~~

小菲老師 解答

2024-03-11 11:09

同學,你好
可以計提

醬醬 追問

2024-03-11 11:16

支付的時候再沖掉? 那這一部分的應付職工薪酬我也要作為工會經費的基數是嗎?

小菲老師 解答

2024-03-11 11:18

同學,你好

嗯嗯,是的

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同學,你好 支付的時候 借:應付職工薪酬 預付賬款 貸:銀行存款 取得發票的時候 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 借:管理費用-服務費 貸:預付賬款
2024-03-11 10:52:44
你好,分包給派遣公司嗎
2022-07-15 07:20:08
您好,需要,職工加勞務派遣人員。
2022-04-20 15:49:01
同學你好 差額納稅的是按照實操這個做的
2022-01-10 16:20:22
對方是建筑公司嗎?不要勞務派遣
2024-03-30 09:09:14
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