送心意

夏 老師

職稱注冊會計師,高級會計師,稅務師

2024-03-10 12:52

同學您好,建議在2023年12月底計提。

秋茴 追問

2024-03-10 12:54

怎么做分錄呢?

夏 老師 解答

2024-03-10 13:48

按照業務實質計提員工職工薪酬計入相關費用科目即可

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相關問題討論
你好,是的
2017-01-12 14:21:57
同學您好,建議在2023年12月底計提。
2024-03-10 12:52:46
您好,這就是發工資的分錄不是分紅,要在12月計提,因為這是12月工資哦 以下是全部分錄,如果我們這次發的沒有社保就只有以下第1個和最后一個分錄 一、計提工資時 (社保計提:單位的計提,個人的不計提。) 1、計提工資 借:××費用(管理/銷售等)-工資 (應發工資-個稅系統申報數據) 貸:應付職工薪酬——工資 2、計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)-社保和公積金 貸:應付職工薪酬——社保(單位) 二、發放工資時 1、發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款-社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 2、上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分%2B個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 3、上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2024-03-10 13:33:58
下午好親,我看看描述
2025-06-02 17:51:30
同學你好。 借:利潤分配 貸:盈余公積
2024-02-27 00:46:40
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