
老師,看一下我這兩個圖片,我看都是收入,做的都是應收,不都是以后要收款么,怎么9月還有一筆付款,然后感覺金額上還和應收的余額差不多相等
答: 您好,截圖沒有發上來哦
我們是建筑企業,當月有付款27W的材料款未收到票,后面當月末又收到票,幫我看下我的分錄做的對不對?[圖片][圖片]這里我已經結轉成本了,然后我 有開票,確認收入的時候,結轉成本的金額要不要再加上這部分的金額呢?[圖片]
答: 同學你好 沒收到發票可以暫估入賬的 等收到發票沖減暫估的 然后按照收到的發票入庫結轉
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付




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無情的烏冬面 追問
2024-03-09 11:49
廖君老師 解答
2024-03-09 11:50
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