請問老師,酒店店慶活動儲值10000元贈送1000元+100 問
贈送的1000元儲值金,不能直接沖減收入,要按“合同負債/預收賬款”核算,客戶實際消費時再確認收入、沖減對應金額。 答
老師,個體戶建筑隊,用工人工資做成本,做工資表能稅 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
你好,季報企業所得稅一季度期初資產總額為資產負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師2025年總共發了119000.稅款交了1050.附加扣 問
你好,是合并計稅的 答
公司是小規模納稅人,26.1月新建帳,只有一筆開票收 問
是的,就是那樣子的哈 答

法人也是股東,通過銀行以入資款名義轉到公司賬戶20萬,分錄這么做對嗎?借,銀行存款20萬 貸,其他應付款-法人20萬
答: 你好,分清這筆款項的用途,如果是借款,你的分錄完全正確。如果是投資款,則借記銀行存款 貸記實收資本
我公司專業種植蘭草和出售,今天我公司收到一個客戶50萬,是客戶叫我公司幫客戶采購蘭草,管理,出售整個過程賬怎么做?(相當于客戶是買的投資理財產品)今天收到錢,借銀行存款50萬 貸其他應付款50萬,采購時,借其他應付款,貸銀行存款,銷售時,借銀行存款100萬 貸其他應付款100萬,付錢給客戶時,我公司要提成20%,借其他應付款100萬,貸營業外收入20萬,貸銀行存款80萬,這樣做可以嗎
答: 同學你好 分錄沒有問題 可以這樣操作, 希望能幫助到你
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
,今天我公司收到一個客戶50萬,是客戶叫我公司幫他采購蘭草,幫忙管理,幫忙出售整個過程賬怎么做?(相當于客戶是買的投資理財產品)我公司今天收到錢,借銀行存款50萬 貸其他應付款50萬,幫客戶采購蘭草時,借其他應付款,貸銀行存款,幫客戶銷售時,借銀行存款100萬 貸其他應付款100萬,付錢給客戶時,我公司要提成20%,借其他應付款100萬,貸營業外收入20萬,貸銀行存款80萬,這樣做可以嗎?我現在是做內賬,外賬又是怎么做賬?
答: 親,您寫的大體思路沒啥問題,非常好,有幾處探討如下: 1~您整個階段沒有涉及任何增值稅,尤其是代銷售階段,這個可能需要和您當地稅務局溝通,需得到稅務局的認可。 2~提成部分不能入營業外收入呀,得入 主營業務收入親,這個階段必須涉及增值稅了。 3~友情提示:您這個業務不是常規業務,建議運作前提前和稅局溝通,其實入賬科目不是最重要的,稅局認可的納稅才是您最重要需要考慮的。 感謝提問,期待答案可以幫助到您,晚安!期待五星好評!




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王有為 追問
2018-04-02 21:51
老江老師 解答
2018-04-02 21:52