老師,請問我手上有一個總分公司,需要合并財報申報 問
必須改(不改企稅匯算工資與個稅系統對不上,會預警)。 ?做法:自然人扣繳端更正2025年對應月份個稅申報,把差300元補上 。 ?總分公司:誰發工資誰更正;合并財報不影響個稅申報主體。 ?結果:更正后,賬上工資=個稅申報數,企稅匯算就能一致。 答
你好,a公司屬于制造業一般納稅人,a公司2023年成立 問
你好可以的計入開辦費 答
請問個稅申報系統我在稅款繳納里點了一個切換,不 問
上傳截圖看看什么情況? 答
老師,個體戶季報財務報表資產負債表需要填哪些數 問
您好,個體沒有財務報表,不用申報,你們個體做了賬嗎? 答
請問個人所得稅填報子女教育信息,當前受教育階段 問
是的,當前受教育階段開始時間填大學入學時間 答

,今天我公司收到一個客戶50萬,是客戶叫我公司幫他采購蘭草,幫忙管理,幫忙出售整個過程賬怎么做?(相當于客戶是買的投資理財產品)我公司今天收到錢,借銀行存款50萬 貸其他應付款50萬,幫客戶采購蘭草時,借其他應付款,貸銀行存款,幫客戶銷售時,借銀行存款100萬 貸其他應付款100萬,付錢給客戶時,我公司要提成20%,借其他應付款100萬,貸營業外收入20萬,貸銀行存款80萬,這樣做可以嗎?我現在是做內賬,外賬又是怎么做賬?
答: 親,您寫的大體思路沒啥問題,非常好,有幾處探討如下: 1~您整個階段沒有涉及任何增值稅,尤其是代銷售階段,這個可能需要和您當地稅務局溝通,需得到稅務局的認可。 2~提成部分不能入營業外收入呀,得入 主營業務收入親,這個階段必須涉及增值稅了。 3~友情提示:您這個業務不是常規業務,建議運作前提前和稅局溝通,其實入賬科目不是最重要的,稅局認可的納稅才是您最重要需要考慮的。 感謝提問,期待答案可以幫助到您,晚安!期待五星好評!
,今天我公司收到一個客戶50萬,是客戶叫我公司幫他采購蘭草,幫忙管理,幫忙出售整個過程賬怎么做?(相當于客戶是買的投資理財產品)我公司今天收到錢,借銀行存款50萬 貸其他應付款50萬,幫客戶采購蘭草時,借其他應付款,貸銀行存款,幫客戶銷售時,借銀行存款100萬 貸其他應付款100萬,付錢給客戶時,我公司要提成20%,借其他應付款100萬,貸營業外收入20萬,貸銀行存款80萬,這樣做可以嗎?我現在是做內賬,外賬又是怎么做賬?
答: 同學你好 不涉及增值稅的時候是可以這樣操作的 外賬涉及增值稅,你們代扣代繳增值稅,記得采購時候有一部分稅金,銷售也有一部分稅 看下你們之間的協議,是如何規定的呢,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司專業種植蘭草和出售,今天我公司收到一個客戶50萬,是客戶叫我公司幫客戶采購蘭草,管理,出售整個過程賬怎么做?(相當于客戶是買的投資理財產品)今天收到錢,借銀行存款50萬 貸其他應付款50萬,采購時,借其他應付款,貸銀行存款,銷售時,借銀行存款100萬 貸其他應付款100萬,付錢給客戶時,我公司要提成20%,借其他應付款100萬,貸營業外收入20萬,貸銀行存款80萬,這樣做可以嗎
答: 同學你好 分錄沒有問題 可以這樣操作, 希望能幫助到你
保險公司賠付了5000元,給客戶墊付了4000,剩下1000走營業外收入可以嗎借銀行存款5000貸其他應付款-工傷4000 營業外收入-工傷1000
收到其他應付款時候,借銀行存款100,貸其他應付款100,現在其他應付款直接入到營業外收入,可以這樣出分錄么,借營業外收入100,貸,其他應付款借方紅字100。
請問年初及年末都是 資金結存=現金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?
您好 請問年初及年末都是 資金結存=現金+銀行存款+其他應收-其他應付款嗎 ? 如何判斷財務會計與預算會計的關系 做賬做得對與否呢?










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