
老師,給甲方派的人員發工資,這個錢最后從給他的好處費給里扣應該怎么做賬
答: 借其他應付款,貸銀行存款。
老師您好: 我們是大學的校屬單位,大部門用工都是勞務派遣公司的,每個月人事部門與勞務派遣公司核對無誤后勞務派遣公司開票,人事部門整理報銷單(含發票工資表)給財務部門,財務部門審核后轉賬給勞務派遣公司,勞務派遣公司收到錢后給員工發工資。2024年春節時公司給員工發了200元的現金紅包。今年4月份審計時說200元不應發!要退回來。人事部門要求從工資里扣,扣完后把工資的剩余部分由財務轉賬給勞務派遣公司理由是,公司發的錢,公司扣,公司掌握主動權。財務部門要求從把工資全款打給勞務派遣公司,勞務派遣公司扣后把剩余工資發給員工。理由是在工資里扣了不好做賬。
答: 也好做 你用的那個準則做賬的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:我們單位有簽了勞務派遣合同的職工,每月我們把勞務派遣人員的工資和社保費轉給勞務派遣公司,由勞務派遣公司給他們發工資和扣社保,我們應該怎么賬務處理,分錄怎么做?
答: 借成本費用相關科目貸銀存





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