送心意

王曉曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-03-05 16:00

你們稅號變了沒有呢?

小丁 追問

2024-03-05 16:04

稅號肯定是變了,我們是原先甲方委托了我們物業公司做這個項目,現在甲方和物業公司A的服務器到期了,現在甲方B想要自己做。

但是,原先的物業費所屬期是屬于A公司的,所以A公司已經開票了,當時也確認收入,只是因為間隔時間太近,應收款還沒到賬,但是賬戶已注銷。


我們現在以B公司接盤了,是沒法再去紅沖原先那張票的,但是應收賬款肯定是要追回的,如果再此開票,等于我們要自己承擔稅費,而且開了票不可能再去確認收入了,那我怎么去做賬呢?

王曉曉老師 解答

2024-03-05 16:06

你們收的這個錢不需要轉回給原來的物業公司?

王曉曉老師 解答

2024-03-05 16:07

這個算是你們代收的金額

小丁 追問

2024-03-05 16:12

項目是同一個項目,相當于是換了一個物業公司繼續做,也可以相當于代收了。

因為移交后,原先遺留下來的應收賬款肯定是要收回來的,應付賬款也是需要付出去的,不然應收賬款和應付賬款,總不能掛在帳上吧

王曉曉老師 解答

2024-03-05 16:13

那就是沖銷你的應收賬款就可以了

小丁 追問

2024-03-05 16:13

相當于,一個公司走了,它原先的所有東西,都移交給我們了,包括銀行存款余額有多少錢,也從A轉給B了

小丁 追問

2024-03-05 16:15

沖銷我的應收賬款的話,那我只需提供我們從A移交B的特殊說明給到客戶就可以了?不需要再給客戶開票了是吧?

王曉曉老師 解答

2024-03-05 16:15

那你等于科目余額表都要按他原來的錄入,這樣才可以,所以你這次收錢就借:銀行存款貸:應收賬款就可以了

小丁 追問

2024-03-05 16:44

對,科目余額表它的期末就是我的期初

一般來說,給到移交特殊說明,客戶一般會按新的賬號和名字打款。

那如果有那么幾個用戶,非得讓我們重新開票,那是否可以開票,若是開票,我要怎么做賬呢?

王曉曉老師 解答

2024-03-05 16:48

不用重新開票給他們的,給了說明就是不開票的了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你們稅號變了沒有呢?
2024-03-05 16:00:00
就是電費發票開給開發商,你卻給住戶開票,你只開出去,沒進來的。 那您這種電費就沒辦法扣除,稅收口徑不認可的。
2022-07-08 15:14:12
您好 多的一分錢計入營業外收入科目好了
2022-02-20 21:10:12
借:管理費用-驗車費1500 貸:銀行存款1500
2024-07-03 10:09:27
你好,這個是提前收了人家的嘛,可以放到預收賬款,借銀行存款,貸預收賬款。
2022-03-02 12:06:01
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...