交通補貼,還有主播提成都計入職工福利費嗎 問
交通補貼是他上下班的嗎?是的話都需要通過應付職工薪酬 ,交通補貼,每個月都有的,他和提成一樣,都是應付職工薪酬工資 答
老師,有個好麻煩的問題請你幫我忙解答一下好嗎?是 問
你好 可以補扣之前的社保,按照扣除個稅和社保的工資發放就可以了啊。 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應收款-個人社保部分 應交稅費-應交個人所得稅 答
咨詢下,填報企稅預警,顯示如上圖所示。這個金額是 問
你好,是的,和申報工資了,不可能為0 答
老師您好!公司的備用金是70多萬有風險嗎 問
您好您企業備用金確實有點超標,原規定:3–5 天日常零星開支, 答
開票收入分錄這樣做對嗎?謝謝老師,您辛苦了 問
是的,就是那樣做的哈 答

老師,您好,請問合同簽訂購買固定資產先預付30%,后驗收合格后付70%,目前收到對方30%的發票請問怎么入賬?直接借:預付、進項稅;貸:銀行存款可以嗎
答: 是的,借預付賬款貸銀行存款,然后現在設備收到沒有?
錯:購車,預付條款借:應收賬款:79800:99800.貸:銀行存款79800.正確:借:應北Rx款79800.貸:銀行存款:78654.86務錯:佛:國定資產:進項稅9295.58(收到發票)代貝:80800、其他應付款銀行存款7150.44固定資產借:78654、86正確進項稅9295.0879800、貸:預付賬款1000、‘營業外收入7150.44銀行存款
答: 您好!很高興為您解答,請稍等
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師 請教下,之前的融資購入的固定資產,每期的還款:借主營業務成本 借:進項稅 貸:銀行存款了,并沒有 記賬 借:固定資產 借:進項稅 貸:長期應付款。現在把這個固定資產賣掉了,要怎么走賬呢?
答: 你好,走其他業務收入
外購固定資產是:借:固定資產 應交稅費—應交增值稅(進) 貸:銀行存款等出售存貨是借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅(銷)那用存貨去換購固定資產改怎么寫呢
老師:購入固定資產,一般分錄是借:固定資產 應交稅費 貸:銀行存款 我看別人錄的是:借:固定資產 應交稅費 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款有什么區別啊?
購入8臺電腦 含稅一起72000 元 做分錄 借:固定資產62086.97 進項稅 貸 銀行存款72000 同時借 累計折舊72000 貸 固定資產72000?








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