
你好 我們工資是直接發的我做的借管理費 工資 貸銀行存款 月底的時候結轉貸管理費借本年利潤
答: 自己覺得匯算時好查賬就可以
更正上個月放錯的管理費用,會計分錄是不是:借:本年利潤,貸:管理費用;還是直接紅色更正:借:管理費用,貸:銀行存款,再做一筆正確的金額j進去就可以了?
答: 你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負數),然后再做一筆正確的分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
借:資本公積,貸:銀行存款 。借:在建工程,貸:銀行存款 。借:固定資產,貸:在建工程。 借:銀行存款,貸:營業外收入。 借:管理費用,貸:累計折舊。。。。結轉:借:本年利潤,貸:管理費用。 借:營業外收入,貸:本年利潤老師您好!請幫我看看。。。。這分錄有問題嗎
答: 你好,你寫的這些分錄是正確的。








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