送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-29 15:54

你好,月末你做
借:本年利潤
貸:管理費用
這筆分錄了嗎

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相關問題討論
你好,月末你做 借:本年利潤 貸:管理費用 這筆分錄了嗎
2019-05-29 15:54:26
你好,咱沒有進行賬務處理嗎?直接填寫的報表嗎?
2023-10-09 15:35:37
你好,同學 因為 直接用了未分配利潤科目,這個科目不過利潤表,報表勾稽出現這一筆差異是正常的
2024-01-14 14:00:25
您好,做記帳憑證的時候,不用紅字做,直接借本年利潤貸管理費用等,由于手工帳管理費用用的多欄式的,沒有貸方,所以再登帳的時候用紅字
2019-06-02 15:44:14
你好,年末這樣處理是對的。
2022-11-25 14:55:06
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