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家權老師

職稱稅務師

2024-02-22 09:09

借:利潤分配-未分配利潤
貸:應付職工薪酬

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借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付職工薪酬
2024-02-22 09:09:56
按比例把那部分費用減少。借:應付職工薪酬,貸:管理費用等各項費用,借:研發支出,貸應付職工薪酬。
2019-05-20 10:03:39
你的這個是去年的業務做得審計嗎??管理費用二級明細錯誤直接調整 借管理費用--長攤負數金額 借管理費用--服務費
2019-06-11 07:57:52
你好,比如收入原來賬上100,損益調整了50,你在收入表上帳載和稅收就都填150
2022-04-28 14:22:16
比如:我的有一筆業務是2019年4月份第一季度的水資源稅未計提直接繳稅款當月再沒計提,12月份又忘了補計提。這月用財務軟件才發現我的應交稅費出問題了。現在做調整借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 結轉借:利潤分配_未分配利潤 貸以前年度損益調整。那請問我錄入軟件時直接做借:利潤分配_未分配利潤 貸:應交稅金是這樣嗎?
2020-02-07 10:31:07
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