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公司前期員工自己購買了很多辦公用品,但是有部分購買的商品沒有發票,費用是員工墊付的,公司已經從對公賬戶將所有的費用全額報銷給員工了,那沒有發票的部分應該怎么處理呢?
老師 您好 我想問下我單位有員工報銷差旅費 一部分是有發票的 剩下沒有發票 無票那部分可以入賬嗎 還有就是員工已付款 回來找公司報銷差旅費 我是對公給他打款 還是現金給他報銷呢
有一筆費用,由于一開始是私賬付的,但是付的私賬這部分的這個人不是公司員工,現在公司支付給對方公司是付尾款部分,現在對方開票信息是全部金額的發票,但是私賬部分現在要報銷給私人,應該怎么做賬?





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