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2020擁抱更好的自己
于2024-02-19 11:22 發布 ??257次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2024-02-19 11:24
這部分的錢,可以放到營業外收入
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21-22退的個稅手續費,之前沒有報增值稅,收入全部計營業外收入。24.3月補報了增值稅。那分錄是不是借:營業外收入 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
答: 借銀行存款,貸其他收益,應交增值稅。 繳納稅款借應交增值稅貸銀行存款。
小規模納稅人減免得增值稅銷項稅應計入其他收益還是營業外收入?
答: 您好,一般是直接記入營業外收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問老師,精準扶貧的員工補貼,抵扣增值稅銷項稅,這部分的錢,可以放到營業外收入嗎
答: 這部分的錢,可以放到營業外收入
小規模季度應稅銷售額20萬,可以這樣做分錄嗎?銷售收入 借:應收賬款 200000 貸:主營業務收入 194174.76 應交稅費~應交增值稅~銷項5825.24稅費減免 借:應交稅費~應交增值稅~銷項5825.24 貸:營業外收入~減免稅收入
討論
老師:小規模企業免征增值稅的賬務如何理,開具的普票,稅率免稅,需要計算銷項稅額-減免稅款,并確認營業外收入嗎?
老師,賬上銷項稅額比報表銷項稅額差了一分錢 怎么調賬呢老師 借未交增值稅貸營業外收入
商品購進額(含增值稅)=營業成本+進項稅額和商品銷售額(含增值稅)=營業收入+銷項稅額,
收到貨物賠償款(價外稅)已計入營業外收入,本月申報增值稅時,此筆賠償款銷項稅6千,已認證進項稅1萬,本月不需繳納增值稅,還要月末結轉銷項和進項嗎
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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